投资银行类业务内部控制不完善 招商证券收证监会警示函
炒股就看,投资权威,银行专业,类业及时,内完善全面,部控助您挖掘潜力主题机会!制不招商证券
关于对股份有限公司采取出具警示函措施的收证决定
招商证券股份有限公司:
经查,我会发现你公司投资银行类业务内部控制不完善,监会警示电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、投资大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易项目存在对外报送的银行文件大幅修改后未重新履行内核程序的情况,个别项目质控、类业内核意见跟踪落实不到位。内完善
上述情况违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称《保荐办法》)第三十二条、部控第三十四条,制不招商证券《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(以下简称《合规管理办法》)第六条,收证《证券公司投资银行类业务内部控制指引》第五十七条、第六十一条、第六十六条规定。按照《保荐办法》第六十五条、第六十六条,《合规管理办法》第三十二条规定,我会决定对你公司采取出具警示函的行政监督管理措施。你公司应加强对投资银行业务的内控管理,对相关责任人员进行内部问责。
如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向我会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
中国证监会
2022年11月9日
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